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审计局 2022年上半年工作总结及下半年计划

时间:2022-04-22 14:50:18 浏览次数:

【篇一】

xx年上半年,我局在区委、区政府和市审计局的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,创新审计理念,突出审计重点,提高审计质量,充分发挥审计职能作用;
聚焦“党建领航、经济提质、民生改善”工作要点,围绕加快“五区”建设战略目标,在推动党风廉政建设、护航经济发展、保障和改善民生等方面持续发力。

一、主要工作及成效

(一)紧紧围绕新时代新任务新要求,全力抓好审计重点工作,更加有效发挥审计监督作用。

一是关注财政资金绩效,扎实开展财政审计。通过对政府预算编制和执行、财政支出绩效、存量资金整合、行政运行成本支出、贯彻落实中央八项规定精神和财务管理情况开展财政审计。以监督检查财政收支的真实合法效益为基础,着力反映公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况,“三公”经费、会议费、培训费支出情况等重点热点问题,提升财政资金使用效益。

二是关注民生热点问题,扎实开展专项审计。加大对教育、计生等民生资金和项目的审计力度,促进保障和改善民生。密切关注教育专项资金分配管理使用、教育拨款“三增长”政策落实等情况;
持续关注计生专项资金拨付使用情况,查找预算执行不规范、不合理的问题根源。对专项资金审计中发现的问题,客观分析、提出建议,促进完善制度。按照xx年审计计划安排,我局正在按进度开展xx年度教育资金使用情况专项审计和xx年度计生资金使用情况专项审计。

三是关注权力规范运行,扎实开展经济责任审计。坚持“全面审计、突出重点”和“党政同责、同责同审”的方针,重点关注领导干部贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况,遵守有关法律法规和财经纪律情况,单位部门发展规划和政策措施制定、执行情况,重大决策和内部控制制度的执行情况,领导干部遵守党风廉政建设有关规定情况等。遵循“三个区分开来”的要求,不断丰富和深化审计内容,客观公正的反映问题,促进领导干部廉洁用权、干净干事。受区委组织部、区教育局委托,按照xx年审计计划安排,我局正在按进度实施对9名党政机关、中小学校主要领导干部的经济责任审计。

四是关注政府投资效益,扎实开展投资审计。认真贯彻落实审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见,稳步推进投资审计从数量规模向质量效益、从单一工程造价审计向全面投资审计、从传统投资审计向现代投资审计的“三个转变”,回归投资审计监督本位。坚持依法审计、突出重点、量力而行、确保质量,关注政府投资规范、安全和效益以及项目投资管理主体责任,进一步加强对政府投资为主,关系全局性、战略性、基础性的重大公共基础设施及民生工程项目的审计监督,促进项目投资质量、效果和效益的提高。为提高投资审计业务质量,我局以做代训,派员到市审计局跟班学习、参与项目审核,有效汲取实践经验。

(二)紧紧围绕提升审计效能,全面开展政务工作,助推审计工作纵深发展。

一是全面落实,深入推进法治政府建设工作。我局按照xx区法治政府建设工作方案(xx2020年)的相关要求,将法治政府建设与依法审计紧密结合,充分履行审计监督职能。通过审计进点会等方式向领导干部发放审计法律法规宣传资料,积极开展法制宣传,打造法治审计机关,做法治政府建设的积极参与者;
贯彻落实审计法律法规,对审计工作及时进行公示,强调审计纪律“八不准”等规定,规范审计行为,做法治政府建设的积极推动者。

二是保质保量,按时完成政府交办的工作任务。我局牢固树立围绕中心、服务大局的意识,按时完成审计项目,按要求主动公开政务信息、积极参与新闻通讯员等政务培训,按时报送全年工作计划及重点工作完成进度,及时完成绩效考核评定等政务工作。我局作为xx区接收白沙、里雍两镇行政划转工作领导小组成员单位,积极参与两镇接收工作中清产核资、财务审计等方面的调研及管理工作。

三是聚焦本职,扎实开展政务信息报送工作。我局紧扣新时代审计工作目标,拓宽信息撰写新思路,及时反映审计业务、队伍建设、行政管理、深化改革等方面的做法和成效,为各级领导干部科学决策提供参考依据。上半年被采纳信息共计33条。其中,审计厅采纳1条,市审计局采纳23条,区政府采纳11条,区委办采纳2条,区委宣传部采纳26条。

(三)紧紧围绕提升审计能力,加强干部队伍建设,促进干部素质提升。

一是狠抓思想政治理论的常态化学习。我局以开展基层党建工作、召开局务会等为契机,组织审计人员认真学习领会十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论体系、丰富内涵和精神要义,把思想和行动统一到党的十九大提出的各项任务上来。牢固树立围绕中心、服务大局的意识,不断提升审计的政治站位,切实增强政治责任感、历史使命感和职业荣誉感。

二是打造作风优良清正廉洁的干部队伍。进一步健全和落实局长负总责、分管领导分工负责、各级推进落实、领导干部“一岗双责”的党建工作责任制。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,扎实推进“两学一做”学习教育,增强审计干部的理想信念,牢固树立,认真组织学习中国共产党纪律处分条例中国共产党廉洁自律准则及违法违纪典型案例,落实中央八项规定精神,党员同志率先垂范,教育引导审计干部自觉践行党的根本宗旨,树立正确的世界观、人生观、价值观,打造的审计铁军。

三是增强依法审计防范风险的法治思维。依法审计是审计工作的“生命线”。我局领导高度重视审计规范化建设,以深入学习审计法审计法实施条例国家审计准则财政违法行为处罚处分条例等核心法律法规为抓手,要求审计人员依法依规不断完善审计操作程序,加强审计现场管理,严格规范审计取证、资料获取、延伸审计、问题定性等行为,在法定职责权限范围内开展审计工作,注意防范审计风险。

二、存在的问题及对策

(一)存在的问题。

一是审计业务能力有待提升。随着审计全覆盖的全面推进,对综合业务能力的要求也进一步提高。本级审计部门编制较少、审计人员知识结构不合理、计算机审计能力薄弱等缺点成为制约审计工作的短板。

二是审计文书质量有待提高。审计文书质量直接影响审计执法质量的高低,我局审计人员对国家审计准则学习不够全面,部分审计文书未达到规范标准。

(二)解决对策。

一是加大业务学习力度,努力建设学习型审计机关。鼓励审计人员结合审计实践需要,积极参加各类业务培训,着重提升计算机审计能力,逐步推进审计信息化建设,不断提升审计队伍的专业素养、专业水平。

二是规范审计文书管理,努力提高审计文书质量。打铁还需自身硬,审计机关作为监督者,更应对本职工作精益求精、抓紧抓好。我局将严格按照国家审计准则的规定和要求,组织全体审计人员进行系统培训,促进审计文书规范化。

三、xx年下半年主要工作安排

继续学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻李克强总理对审计工作的重要指示和习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神。围绕新时代新要求,落实新发展理念,找准审计工作新定位。

(一)围绕区委区政府工作中心,不断强化审计监督职能。

始终做到紧紧围绕区委区政府中心工作来确定审计工作的着力点;
始终做到围绕“五区”建设战略目标,转变审计监督重点,更加注重促进政令畅通,促进提高发展质量,促进维护经济安全,促进保障改善民生,推动社会主义市场经济持续健康发展,不断提升审计成果的层次和质量。

xx、xx两镇划转工作是关系xx区乃至整个xx城市发展方向、布局调整、功能定位和资源整合的系统工程,我局将按照xx区接收xx、xx两镇划转工作方案要求,立足大局,认真履责,积极稳妥地推进行政区划接收工作。

(二)围绕全面落实“两个责任”重点要求,切实加强党风廉政建设。

切实落实全面从严治党和党风廉政建设的主体责任,扎实抓好“一岗双责”的落实,把党风廉政建设与业务工作同部署、同推进、同落实、同检查。要认真贯彻落实习近平总书记关于纠正“四风”不能止步、作风建设永远在路上的重要指示精神,锲而不舍抓好作风建设。对照权力清单和责任清单切实做到严格依单履职、开展审计监督,坚持用制度管权、管人、管事。

(三)围绕形成干事创业良好氛围,着力推动领导干部守法守纪尽责。

我局下半年重点开展的领导干部经济责任审计,要紧紧围绕全面从严治党要求,加强对权力运行的制约和监督。同时全面客观地看待领导干部履行经济责任中存在的问题,让审计评价更准确。将习近平总书记提出的“三个区分开来”融入审计实践,敢于容错纠错,正确把握审计事项中出现的新情况新问题,客观审慎地作出结论和处理。促进干部主动有效作为、守法守纪尽责。

(四)围绕提高政府投资效益开展工作,稳步推进投资审计“三个转变”。

重点关注政府投资领域管理不规范、重复建设、损失浪费、不作为乱作为等问题,促进提高公共投资绩效。把握政府投资项目的重要环节、关键时点和重点事项,对重点项目的前期设计、工程招投标、项目管理、资金使用及竣工结算进行监督,进一步促进政府投资项目规范建设,提高资金使用效益。

【篇二】

xx年上半年我局在区委、区政府和市局的正确领导下,紧紧围绕区委、区政府工作部署,以推进供给侧结构性改革为主线,着眼统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,创新审计理念,突出重点领域和重点资金的审计监督,依法全面履行审计监督职责,充分发挥了审计在党和国家监督体系中的重要作用,在维护财经秩序,促进廉政建设,保障经济健康发展等方面发挥了积极作用。现就我局上半年的工作情况总结如下

一、审计工作完成情况

1、区本级预算执行审计工作正在进行。

根据xx年度审计工作计划,我局xx年度财政预算执行的审计工作以推动建立现代财政制度、提高财政资金使用绩效、维护国家财政安全为目标,重点关注区本级预算收支的完整性、财政财务收支的真实合法效益、专项资金统筹整合、财政存量资金管理使用、中央八项规定精神的贯彻落实、“三公”经费和会议费管理使用情况等。并紧扣稳中求进、改革创新的核心要求,围绕稳增长、调结构、抓改革、惠民生,进一步深化预算执行审计,充分发挥国家利益捍卫者、经济发展“安全员”、公共资金守护者、权力运行“紧箍咒”、反腐败利剑和深化改革“催化剂”的作用。

2、税收征管管理情况审计已经完成。

以落实税收征管政策,提高税收征管绩效,深化税收在促进经济发展中的职能作用为目标,对区地税局xx年度税收征管情况进行了审计。此次审计工作,一是我们重点审查了xx区地方税务局预算编制的合规性、完整性和科学性,预算执行的合法性和严肃性,收入预算执行情况、支出预算执行情况和经费结余情况;
二是审查了xx区地方税务局税收收入完成及征管情况;
三是审查了xx区地方税务局税收政策落实情况;
四是审查了房地产开发企业税收及效益情况。

此项工作现已完成。

3、政府投资审计工作情况。

在完成好预算执行审计工作的基础上有的放矢的进行政府投资项目的审计工作。xx年上半年,我们对校安校建建设、农林水利建设、街巷美化等20多个政府投资项目的资金投入进行了审计。其中有9个项目已经完成,还有10多个项目正在进行中,在审计过程中我们针对发现的问题提出了多项规范性、建设性建议,尽最大可能规避风险,为全区政府重点投资项目当好“防火墙”。

4、经济责任审计工作正在进行。

xx年度我局经济责任审计工作,以促进地方政府科学发展和领导干部守法守纪、守规尽责、廉洁用权、干净干事为目标,重点关注领导干部贯彻执行党和国家有关经济方针政策和决策部署,推动本区、本部门、本单位科学发展,重大经济决策和重要事项管理,贯彻落实中央八项规定精神以及领导人员遵守有关廉洁从政规定等情况为重点,按照区委、区政府的安排,受区委组织部委托,对xx年度班子调整涉及的2个单位的2名部门领导任期履行经济责任情况进行了审计。此项工作现正在进行。

5、xx年度贯彻落实稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施情况的跟踪审计工作。

以促进中央和省、市、区重大决策部署贯彻落实为目标,根据审计署统一部署,xx年继续对国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计。重点关注“三大攻坚战”相关政策落实、“三去一降一补”任务落实、“放管服”改革推进等国家重大战略实施等,严肃揭示“四风”问题,促进政令畅通,推动政策落地和发挥实效。此项工作按上级部署正在稳步进行中。

6、xx保障性安居工程跟踪审计。

根据审计署统一安排,组织对全区xx年度保障性安居工程进行了跟踪审计。重点关注保障性安居工程政策落实和资金筹集管理使用情况,揭示安居工程建设管理和住房分配管理中重大违纪违法、重大损失浪费和重大风险隐患等问题,揭示影响重大政策落实的体制机制问题,提出完善住房保障制度和加强管理的建议。此项工作已经完成。

7、“电代煤、气代煤”政策措施落实情况跟踪审计。

按照省厅统一安排,xx年继续对全区“电代煤、气代煤”政策执行情况进行跟踪审计,重点揭示专项资金拨付和使用、工程项目进度、工程建设质量管理、工程项目组织实施程序等方面的问题,查处违法违规违纪行为,反映典型事例,分析问题产生的原因,确保全区“电代煤”和“气代煤”工作保质保量按时完成。此项目每季度末向市审计局报送“电代煤、气代煤”政策执行情况审计结果报告,并及时报送发现问题的整改报告。全年进行中。

8、地方政府债务审计。

以推动积极稳妥化解地方政府性债务风险为目标,重点关注地方政府违规举债、违法违规融资担保,以政府投资基金、政府和社会资本合作、政府购买服务等方式变相举债等问题,摸清隐形债务底数,提出化解风险的措施建议。此项目根据审计署及市局的部署要求正在实施中。

9、参与了多项土地成本核算工作。

10、xx年上半年我局对10

余项政府采购项目的招投标工作进行了审计监督。

二、以“一问责八清理”专项行动整改“回头看”为契机,深入开展“微腐败”、“不作为、乱作为、慢作为”、“放管服”专项清理自查工作

按照xx市xx区关于“一问责八清理”专项行动整改“回头看”实施方案要求,我局按照“一问责”、“八清理”的内容深入自查;
一是组织局全体人员深入学习各级文件精神,吃透精神实质,真正领会开展此专项行动的意义。二是搞好宣传工作,利用局微信平台和各种标语积极进行宣传工作;
三是在完成xx年度问题整改的基础上,再深入自查,真正清查出各种影响我区改革发展和党的建设的突出问题,推进标本兼治,进一步优化政治生态环境、自然生态环境,确保各级重大决策部署贯彻落实,为加快建设创新驱动经济区强区、生态宜居美丽xx提供有力保证。

三、特色工作、亮点工作

1、完善审计工作“关口前移”。

继续实行了“关口前移”的工作方针,抽调业务骨干对全区财政资金如何安全使用情况进行了前期的专业指导,规范了资金运行,防患于未然。

2、完善审计程序,继续推行“送达审计”。

继续推行了“送达审计”的审计方式来增强服务的质量意识和效率意识。在审计中我局大多数项目都采取了“送达审计”的方式。

3、“以审代训”,规范被审计单位的财务管理工作。

一方面选派审计人员参加市局组织的“以审代训”,另一方面在审计实施过程中继续采取“以审代训”的培训服务方式,使各单位在资金使用方面不规范的情况逐渐得以解决,财务人员也得到很好的实践培训,更重要的是从根源上逐步规范了各单位的财务管理,并为今后我们审计工作的开展做了很好的铺垫。

4、继续完善审计业务咨询服务平台。

继续完善审计业务咨询服务平台制度,完善审计工作管理模式,使预防与监督并存,将风险和最大限度预防问题的发生率降至最低。

四、审计工作面临的困难和问题

(一)审计力量严重不足,审计任务重与审计人员少的矛盾更为突出。

一是由于历史原因,及近年来行政机构改革的深化,基层审计机关人员编制非常少,很难满足工作基本要求。二是随着经济社会发展和社会各界对审计期望值的提高,上级审计机关、及本区安排的审计任务越来越多,同时还要承担上级机关抽调检查、地方安排的临时性事务等。诸多工作任务造成许多审计人员超负荷运转,同时也潜在着较大的审计风险,影响了审计质量、审计效率的进一步提高。

(二)专业结构失衡,审计复合型人才紧缺。

随着经济社会的发展,党和国家对审计监督的定位与要求不断提高。县级基层审计机关在党和国家监督体系及国家治理中发挥着基层监督和促进完善基层社会治理的重要作用。因此对我们审计人员提出了一个更高的要求,但当前审计干部知识面相对较窄,所学专业大多数是会计、审计以及非对口专业,而金融、法律、计算机、工程造价、预决算等专业人员很少,现有的专业审计人才完全不能满足工作的需要,只能聘用社会中介机构。这种不合理的人员结构,不仅对现有审计监督难以到位,还将严重影响审计事业的可持续发展。

(三)审计理念落后,业务水平有待于进一步提高。

审计工作要适应经济发展新常态和改革发展新要求,当前尤其要在“保发展、促反腐”上发挥积极主动作用。特别是国家政策措施落实跟踪审计、经济责任审计、自然资源环境审计以及绩效审计内容涉及广泛,要求对国家政策把握更深更透,在这方面,我们的知识结构和业务能力还有较大差距。

(四)审计成果的利用程度不高。

目前审计人员存在注重审计项目的实施,忽视总结审计经验及审计成果的利用,审计报告发挥不出较好的效果,审计成果的利用程度不高。

五、下半年审计工作打算

经过我局全体人员的共同努力,今年上半年我局的工作已圆满完成,下半年我局将再接再励保证完成年初既定的目标,下面是我局下半年的工作计划

1、行政事业单位预算执行延伸审计下半年完成。

2、投资项目建设审计工作,下半年将继续进行。

3、按照区委、区政府指示及区委组织部委托继续开展党政一把手任期经济责任的审计工作。

4、完成区委、区政府交办的其他工作。

【篇三】

今年上半年,在县委、县政府的正确领导下,在上级审计部门的业务指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真贯彻落实党中央、国务院对审计工作的部署要求,紧紧围绕县委、县政府中心工作,强化审计监督职能,为维护财经秩序,促进廉政建设,保障我县经济健康发展发挥了积极作用。较好的完成了上半年审计工作任务。截至目前已开展审计计划项目xx个,已审结x个,在审xx个。其中已完成领导干部经济责任审计项目x个,政府投资项目审计x个,专项资金审计x个,预算执行审计x个。查出管理不规范资金x万元,查出违规资金x万元,已上缴财政x万元。提交审计报告x份,审计提出意见和建议x条。完成政府投资工程项目委托审计x个,审减政府投资成本x万元。

一、围绕新时代新任务新要求,不断强化审计监督职能

(一)聚焦审计重点,科学制定2019年度审计项目计划。

2019年,我局紧紧围绕县委、县政府中心工作,把审计力量向防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治等“三大攻坚战”上倾斜。2019年安排审计项目x个,其中财政预算执行情况审计x个,专项资金审计x个,预算执行审计x个,财务收支审计x个,领导干部经济责任审计x个,自然资源和环境保护审计x个,政府投资项目审计x个。项目计划安排主要考虑扶贫领域和自然资源环境保护部门和单位的审计,重中之重是扶贫领域部门审计。

(二)稳步推进各项审计项目。

1.持续开展重大政策措施落实情况跟踪审计。根据上级审计机关统一部署,我局对稳增长等政策措施落实情况,持续开展跟踪审计。上半年对优化营商环境和减税降费方面、清理拖欠民营企业中小企业账款方面、“一卡通”惠农补贴资金管理方面、推进打好脱贫攻坚战方面等落实情况开展了跟踪审计。目前已完成关于政府部门和国有企业拖欠民营企业账款情况的跟踪审计,审计对发现的问题提出了审计建议,促使重大政策措施落到实处。

2.规范权力运行,扎实开展经济责任审计。受县委组织部委托,今年安排领导干部经济责任审计x个。目前已审结x个,在审x个。在审计中我局审计组坚持“全面审计、突出重点”和“党政同责、同责同审”的方针,重点关注领导干部贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况,遵守有关法律法规和财经纪律情况,单位部门发展规划和政策措施制定、执行情况,重大决策和内部控制制度的执行情况,领导干部遵守党风廉政建设有关规定情况等,查出违规资金x万元,已上缴财政x万元。促进领导干部廉洁用权、干净干事。

3.深化政府投资工程项目审计,提高政府投资效益。目前已完成政府投资工程项目审计x个,审减政府投资成本x万元。在审计过程中针对发现的问题提出了多项规范性、建设性建议,尽最大可能规避风险,为全县政府重点投资项目当好“防火墙”,显著地提高了政府投资效益。

4.有序推进各项审计项目。2019年县政府下达审计项目计划x个,截至目前我局已完成计划审计项目x个。其中已完成领导干部经济责任审计项目x个,政府投资项目审计x个,专项资金审计x个,预算执行审计x个,正在实施x个,审计计划项目有序推进。

(三)强化与纪检监察等部门的沟通联系,形成反腐工作合力。

建立与纪检监察、检察、组织人事、巡视等有关部门稳定的沟通协调和协作配合机制,上半年向纪委监委移送案件线索x个。对审计发现的问题,督促被审计单位限期整改落实,促进了我县党风廉政建设和反腐败工作深入开展。

二、围绕创建标准化党组织,全面提升机关党建工作水平

1.认真落实党建工作责任。每季度至少1次召开党建、党风廉政、意识形态、脱贫攻坚等专题工作会议,对各项工作作了详细安排和部署。做到任务明确、责任到人,确保各项工作任务落到实处,推动我局全面从严治党向纵深发展。

2.狠抓制度落实,确保各项工作有序开展。严格落实“三会一课”、“党费日”、“主题党日”、“党员学习日”“、组织生活日”、“党员公开服务日”和党务公开等各项制度。结合“党员公开服务日”等活动多次组织党员干部到乡村开展扶贫政策宣传、到社区开展环境整治和“创建文明城市”等活动,确保党建各项工作落到实处。

3.开好民主生活会和组织生活会。按照县委组织部部署要求,按时组织召开了2018年领导班子民主生活会、落实中央及自治区党委巡视组巡视反馈意见专题民主生活会、机关党支部组织生活会。认真做好对照检查,落实整改措施,狠抓整改落实,确保改到位、见成效,达到提高自身、推动工作的实际成果。

4.大力推进“党建质量提升行动计划”。按照县委部署要求,结合审计机关党建工作实际,依托党建“e网通”平台,大力推进“党建质量提升行动计划”,推进阵地建设、发展党员、“三会一课”等十项党建工作标准化建设,落实落细每一项党建工作标准化、规范化建设,强化党组织的政治功能和服务功能,推动党建工作全面进步、全面提升。

三、围绕中央及自治区党委巡视组巡视反馈意见整改落实,切实加强党风廉政建设

我局把中央及自治区党委巡视组巡视反馈意见整改落实作为一项重大政治任务来抓,扎实抓好党风廉政建设“两个责任”的落实。

1.加强组织领导,确保责任落实。健全党风廉政建设工作领导小组,局党组书记、局长切实履行“第一责任人”职责,班子成员认真履行“一岗双责”,细化任务分工,形成了主要领导亲自抓,分管领导和各股室负责人具体抓,一级抓一级,层层抓落实的良好格局。有效推进了党风廉政工作的顺利开展。

2.加强作风建设,推动机关工作作风转变。认真贯彻落实习近平总书记关于纠正“四风”不能止步、作风建设永远在路上的重要指示精神,继续深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理、“扫除‘庸懒散’打通‘中梗阻’”等作风建设专项整治活动,锲而不舍抓好作风建设,转变干部工作作风,促进了审计工作效能提升。

3.狠抓廉政教育,提高干部廉洁自律意识和拒腐防变能力。一是设立廉政走廊,设置廉政文化宣传栏,营造廉政氛围。二是常态化组织党员干部集中学习党章中国共产党纪律处分条例中国共产党廉洁自律准则等党内法规。及时通报各级纪委查处的典型违纪案例和开展廉政档案警示教育。三是经常性开展廉政谈话,逢节及审计进点前必对干部职工进行廉政提醒和约谈,做到警钟长鸣,防微杜渐。切实提高干部职工的廉洁自律意识和拒腐防变能力。

4.强化监督检查,促进干部清正廉洁。一是坚持每月至少检查一次上班纪律并对检查情况进行通报,有力推进考勤制度、请销假制度等规范执行。二是不定期开展专项检查,加强节日期间作风纪律督查,杜绝节日腐败。三是加强对审计一线的廉政督查。坚持实行审计组廉政回执回签制、审计组长负责制和审计廉洁回访制,每季度由分管领导带队,交叉到被审计单位进行廉政回访,促进审计人员清正履职、廉洁从审,确保无违纪现象发生。

5.精准运用监督执纪第一种形态,坚持抓早抓小。从严正风肃纪,在纪律和规矩面前“零容忍”,加强日常管理和监督,对违反工作纪律的干部职工进行批评和提醒谈话,使批评教育成为常态,以更加严格的执纪,规范、约束干部职工的行为。

6.强化绩效考核,激发干部担当作为。出台绩效管理考核办法,以结果为导向,从干部队伍党风廉政建设、能力建设、工作实绩等方面进行考核,进一步强化管理,促进干部严格履职尽责、激发干部奋力争先、担当作为。

四、围绕提升审计效能,大力加强干部队伍能力建设

1.加强思想政治理论学习。结合本单位实际和上级学习教育要求,采取集中专题学习、上党课、自学等多种形式,依托党建“e网通”、“学习强国”等平台,组织审计干部持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,教育引导审计干部牢固树立“四个意识”,认真践行“两个维护”,不断提升审计的政治站位。

2.加强业务学习提升审计服务能力。组织审计人员积极参加各类审计业务培训班,邀请专家到我局给审计人员现场授课,明确规定干部职工每个星期五利用一个小时的时间以及业余时间专门加强审计法律法规等业务知识学习,改善知识结构,不断提高审计队伍业务素质和综合能力,提升审计服务能力。

3.增强审计干部依法依规审计的法治思维。以深入学习审计法、审计法实施条例、国家审计准则等核心法律法规为抓手,要求审计人员认真制定审计方案,不断完善审计程序和流程,加强审计现场管理,严格规范审计文书,依法依规开展审计工作,注意防范审计风险。

4.深入推进“两学一做”学习教育。积极选派机关党支部书记和党务干部参加上级党组织举办的“不忘初心,牢记使命”主题教育活动。结合审计机关“三个年一活动”和审计工作实际,深入开展“解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干,推动经济社会高质量发展”讨论活动。深入开展学习讨论,联系实际查摆问题,拿出务实管用举措,提出建设性意见建议,达到了凝聚共识、团结奋斗、干事创业、狠抓落实的好氛围好效果。

五、存在的困难和问题

(一)存在的问题。

一是人员少,股室少,业务多。人手严重不足,审计全覆盖目前无法实现。二是审计队伍“青黄不接”。年轻审计干部审计工作经验不足,业务水平还有待提高。

(二)解决对策。

一是积极主动请示汇报。争取县委、县政府的重视和支持,增加编制和人员,解决人手短缺的问题。二是加大对审计人员的培训力度。鼓励审计人员结合审计实践需要,积极参加各类业务培训,着重提升审计人员运用计算机技术开展大数据审计的能力和政策法规运用能力。不断提升审计队伍的专业素养、专业水平。

六、下半年主要工作安排

下半年,我局将进一步深入贯彻习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神和李克强总理对审计工作的重要指示精神。围绕新时代新要求,找准审计工作新定位,立足本职抓落实,确保各项目标任务如期圆满完成。

一是进一步强化审计监督。努力发挥审计的建设性作用,全力推进重点领域特别是防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治等项重点审计工作,按时完成县委、县政府和上级审计机关交办的各项审计工作任务,助力打赢打好“三大攻坚战”。

二是进一步强化党风廉政建设“两个责任”落实。健全完善制约机制,筑牢拒腐防变的思想防线和纪律防线,积极构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的干事创业氛围。

三是进一步强化作风建设。引导激励广大审计干部大力践行“担当为要、实干为本、发展为重、奋斗为荣”理念,切实转变干部思想作风和工作作风,增强干部干事创业的使命感、责任感。

四是进一步强化绩效考核。加强对全局审计干部的日常考核和管理,引导全局各股室(中心)深入贯彻落实新时代党的建设总要求,着力优化营商环境,推动全面从严治党,激发审计人员奋力争先、担当作为。

【篇四】

今年上半年,我局在县委、县政府的正确领导下,在上级审计部门的业务指导下,全面贯彻落实中、省、市审计工作会议精神,紧紧围绕县委政府中心工作,充分发挥了审计监督职能,为维护财经秩序,促进廉政建设,保障经济健康发展发挥了积极作用。1-6月份,共开展审计项目212个,在审131个,已审结81个,查出主要问题金额63317万元,其中管理不规范资金63317万元。上缴财政12360元,审计核减投资额5654万元,审计提出意见139条,被采纳的审计建议139条,较好的完成了半年审计工作任务。

一、审计业务工作开展情况

一扎实开展重大政策措施落实情况暨“追赶超越”目标完成情况审计。今年上半年,我局抽调13人组成审计组,完成了我县第一季度、第二季度国家重大政策措施落实情况暨追赶超越目标任务完成情况审计。一季度共抽查了19个部门单位、23个项目,涉及财政资金40748.93万元。审计三大方面共发现12个问题,提出审计建议12条。二季度抽查了30个部门单位、50个项目,涉及财政资金31881.45万元。审计三大方面共发现8个问题,提出审计建议8条。通过审计,促进政策措施落实到位,促进地方经济平稳运行、健康发展和转型升级。

二同级财政审计不断深化。以落实执行预算法为龙头,不断拓展预算执行的深度和广度,审查财政预算执行的真实性、合法性和效益性。今年安排了5个单位的预算执行审计和2个单位的决算审计。预算执行审计方面,皇甫川工业园区、妇联、统计局、科技局和三道沟镇政府的审计已基本结束。同级财政审计工作正在进行。同时配合市局完成铜川、xx政府债务审计。

三加强固定资产投资审计。今年以来,我局认真贯彻落实审计署关于完善和规范投资审计的意见,严格程序、全程监督,堵塞漏洞,使投资审计扎实有效。重点项目坚持进行跟踪审计,确保资金安全高效的运行。除常规项目实行随送随审外,强化对新府山保障性住房和新区三大民生工程等重点民生工程跟踪审计,1-6月份开展160个,在审106个,审结项目54个,审结金额10.3亿元,核减工程造价5654万元,平均核减率为5.5,成为政府减少财政资金损失浪费不可或缺的环节。

四进一步深化民生专项资金审计。从群众普遍关注的热点难点问题入手,抓好重点民生项目审计。采取查看账目、实地调研、跟踪审计相结合的方式,保证了重点民生项目审计的实施。一是按照市局安排,完成了xx县xx年保障性安居工程审计,审计结果已于3月底上报市局。二是完成了xx年扶贫资金等政府性资金跟踪审计工作。该项目时间紧,政策性强,涉及范围广,工作任务繁重,我局抽调8名业务骨干,对14个县级部门和9个镇和便民服务中心进行审计,利用一周时间入户走访调查了解项目建设运营情况。按期、高效完成了审计任务,现已将审计报告上报市局。通过审计促进我县在扶贫政策落实、资金使用、项目管理三个方面更加完善。

五经济责任审计稳步推进。开展经济责任审计是加强干部监督和管理的重要环节,促进领导干部勤政廉政、预防腐败的重要举措。今年的经济责任审计工作,一是加大了对领导干部任中审计,由原来的事后监督向事中、事前转变,将监督关口前移。年初安排了对发改局、林业局、安监局、武家庄镇政府、庙沟门镇政府等5名领导干部的任中审计。二是转变审计方式,由原来的送达审计转变为就地审计。目前开展经责审计项目41个,已审结22个,在审19个,提高了对干部履行经济责任的刚性约束。已完成项目共查出问题金额28130.16万元,其中管理不规范金额28130.16万元,提出审计建议45条,审计决定处罚12360元,移送问题1个。

六国有企业经济效益审计取得新成效。以维护国有企业资产安全、促进可持续发展为目标,在“摸家底、揭隐患、促发展”的基础上,积极探索企业绩效审计的新路子。注重揭示效益方面存在的问题,重点关注企业生产经营绩效、资产负债、技术改造、投资收益、成本核算、税收征缴、工资薪酬、企业债务等方面的情况。开展对交建集团、郭家湾煤矿、水务公司、古城集运公司等国有企业审计,确保国有资产的保值增值,目前古城集运公司和郭家湾煤矿的审计已完成,正在开展交建集团的审计。

七开展了全县行政事业单位贯彻落实中央八项规定精神及中央八项规定实施细则情况专项审计调查。我局派出审计组,利用半个月的时间,共抽查了35个部门单位、乡镇。审计发现部分单位在公务接待费、公车购置及运行维护费、因公出国境费、会议费、培训费、办公费、差旅费等费用支出方面存在问题,针对问题提出了建议。目前,正在开展全县行政事业单位工资津贴补贴发放情况专项监督检查工作。

二、机关建设和业务管理情况

一领导班子和干部队伍思想政治建设情况。

一是抓学习教育。结合“两学一做”将学习教育常态化,以十九大精神为重点,坚持集中学习和自学相结合,学习原文与讨论相结合,撰写读书笔记与学习心得相结合,真正使十九大报告入脑入心,成为指导新时期审计改革创新的纲领。撰写“三项机制”心得体会署名文章,参加党校培训,观看专题教育片、文艺演出、参观红色教育基地,开展纪念建党97周年系列活动,慰问了6名老党员,表彰7名优秀共产党员,重温入党誓词,强化了干部的思想政治教育。二是抓制度建设。结合实际,修订完善了学习、考勤、廉政、业务工作、质量控制、投资审计现场查勘办法和流程等制度,汇编成册,用制度管人。实行审计公开,投资审计中心进驻政务大厅,方便服务群众。三是抓考核奖惩。落实三项机制,针对干部作风中存在进取心不强、工作拖沓松散等现象,强化考核,坚持实行干部交流轮岗、竞争上岗、上下班四签到制度,每月公布一次考勤结果,将干部考勤结果与津贴发放、年终考核、评优树模、干部选拔使用挂钩,奖勤罚懒,调动了干部工作积极性,形成了干事创业浓厚氛围。坚持运用“三项机制”选用干部,今年有1名优秀干部被提拔为办公室主任,1名干部被提拔为局工会主席,1名干部被提拔为股长。

二党风廉政建设情况。

审计部门属于党风廉政建设的前沿,局班子切实履行党风廉政一岗双责,将党风廉政建设与审计工作同部署、同落实、同考核,促进了廉政建设工作的落实。年初与分管领导签订责任书,在审计“八不准”的基础上制定了具体的考核、检查、回访措施,提出了“十不让”制度。强化廉政教育,加强审前警示教育、审中提醒教育、审后讲评教育和半年通报教育,增强了审计人员的责任意识和廉洁从政意识。向被审单位作出公开承诺,公开举报监督电话,接受社会监督。由于制度健全,管理严格,今年我局没有发现一例违纪事件,保持了“零投诉、零举报、零案件”的记录。推行领导干部一线审计,深入被审计单位、项目一线实地查勘,翻阅财务资料,获取第一手资料。

三审计业务管理情况。

一是狠抓教育培训。采取“走出去”的办法,选送1名干部到省厅挂职锻炼一年,选送1名干部参加省厅举办的中级计算机培训班,选送2名干部到浙江大学进行为期一周的党务工作培训班。鼓励审计人员参加审计及相关专业职称、计算机审计中级认证、工程造价执业资格等方面学习考试,报销培训学习费用。二是加大审计成果转化利用。强化审计揭露问题的广度和深度,提升审计报告质量,注重提出切实可行的意见和建议,为领导宏观决策提供重要参考依据。加强与有关部门的联动合作,促进审计成果转化。实行审计结果公告制度和报告送达制度,对群众社会关注的财政预算执行、政府投资建设等审计结果实行公告,增强透明度,接受社会监督。三是推进审计方式创新。以“金审工程”建设为契机,把计算机辅助审计作为提升审计工作质量的重点,多措并举不断提高审计信息化建设水平。加快推进oa办公软件的应用,实现公文的网上传阅、审批,切实提高了审计工作效率。将审计信息化建设和应用列入年度目标考核,要求凡是具备计算机审计条件的项目必须开展计算机审计,充分发挥考核对计算机审计的正向激励作用。

三、工作中存在的主要问题

一是审计队伍素质有待提高。审计人员的宏观意识、创新意识还不够强,审计队伍中复合型人才缺乏。

二是现代审计技术方法运用不够,计算机整体应用还不够深化,信息系统审计还未步入规范化。

三是审计管理相对滞后,审计质量控制还不高,服务经济社会的功能还不够强。

四是审计整改落实差,审计执法强制性体现不够明显。

四、今年下半年的工作安排

一是及时有效的完成下半年重大政策措施落实情况跟踪审计暨追赶超越审计任务,促进政策落实。

二是完成财政预算执行审计和决算审计,规范预算执行行为。进一步强化对国有企业的审计监督,完成交建集团、水务公司的审计工作。

三是继续抓好重点专项资金审计和民生项目审计。

四是扎实开展经济责任审计,强化任中审计,全面开展领导干部自然资源资产离任审计。

五是进一步加强固定资产投资审计,对新府山保障性住房和新区三大民生工程等重大民生项目实行跟踪审计,实现审计监督的全覆盖。

六是加快信息化建设步伐。加大计算机审计应用,争创2-3个省市ao审计优秀项目,提升审计能力和水平。

七是完成县委、人大、县政府以及上级审计部门安排的其他工作任务。

【篇五】

xx年上半年,xx县审计局在县委、县政府和上级审计机关领导下,全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕政策措施落实、公共资金、民生工程、资源环境、领导干部经济责任、政府投资六大重点开展审计工作。

一、xx年上半年工作开展情况

(一)积极谋划年度审计工作。

xx年,xx县审计局紧紧围绕政策措施落实、公共资金、民生工程、资源环境、领导干部经济责任、政府投资六大重点谋划审计工作,全年计划安排5大类15项审计任务,重点关注重大政策措施落实、着力促进打好“三大攻坚战”、推动高质量发展、财政资金使用绩效、权力运行监督和制约、民生保障、环境资源安全等内容。

(二)稳步推进各项审计工作。

今年上半年,共完成审计项目23个,正在实施6个项目,重点开展了以下审计工作。

1.持续开展重大政策措施落实情况跟踪审计。根据审计署统一部署,今年以来对稳增长等政策措施落实情况,按季度开展跟踪审计。一季度审计了xx年扶贫政策落实情况及精准脱贫任务完成情况、深化农业供给侧结构性改革政策落实情况。抽查了1个政府部门、2个乡镇政府、5个村委会、7个项目,涉及财政资金150万元。审计对发现的问题提出审计建议,促使重大政策措施落到实处。同时根据省厅统一部署实施了重点事项上下联动项目(深化简政放权和规范涉企收费、支持小微企业发展、小微企业续贷过桥资金、城乡居民养老保险、普惠性学前教育情况)。

2.以提高财政资金使用绩效为重点,开展财政财务审计工作。一是以促进完善财政管理制度,提高财政资金使用效益为目标,开展了xx年度本级预算执行和财政决算草案审计以及县交通局和县公管局xx年度预算执行审计,县招商局xx年度预算执行审计正在实施中;
二是以规范物业维修资金使用,提高专项资金使用效益为目标,开展了住宅维修专项基金审计。

3.关注民生,积极开展民生项目审计。一是以推动提升水利防洪减灾能力建设,维护资金安全,规范项目管理,提高资金使用绩效为目标开展了水利薄弱环节治理审计;
二是以推动惠民政策贯彻落实,促进保障和改善民生为目标开展了城镇保障性安居工程审计。

4.关注权力运行和制约,开展领导干部经济责任审计。今年以来,开展了县公管局、交通局领导干部经济责任审计,县招商局、机关事务管理局领导干部经济责任审计正在实施中。

5.精心组织实施,完成了一批重点投资项目的审计工作。上半年完成了13个政府投资项目工程价款结算审计,送审金额3.45亿元,审定金额3.11亿元,核减金额0.34亿元,核减率9.91。完成了公安业务技术用房工程、xx闸拆除重建工程、xx县s206、s331线省道大修工程、xx河治理改造工程水利部分等重点项目的审计;
完成了灾后水利薄弱环节治理建设项目审计;
实施职教中心、城东片区二期道路2个项目的跟踪审计。

6.积极完成交办事项。今年以来,我局除了按照年初审计项目计划序时推进计划内项目外,还积极完成县委县政府交办的审计事项。完成了xx年xx县校车公司运营情况审核、城乡环卫保洁专项审核、土地出让金收入审核等事项。

7.努力做好审计信息宣传工作。上半年,共报送信息55条,分别被中国审计报、安徽审计各采用3条。

二、特色亮点工作

(一)推进投资审计工作转型。

为了适应投资审计转型,贯彻落实省、市相关文件精神,提请县政府修订出台了xx县政府投资建设项目审计监督办法(全政办〔xx〕42号),审计部门由“直接审”,而改为对项目的审核结果进行复审,以达到对建设单位造价控制的履职情况及社会中介机构审计质量检查的目的。办法规定建设单位负责组织开展工程价款结算审核工作,可根据需要委托社会中介机构采用跟踪审计的方式进行。社会中介机构跟踪审计的工作重点是协助建设单位做好项目全过程造价控制。其中投资额1000万元以上的项目,社会中介机构的工程价款结算审核结果需经审计部门复审;
投资额200万元(各镇负责建设的项目按100万元)至1000万元项目的审核结果超合同价(不包括未施工部分、暂列金额等)10及以上的,需经审计部门复审。

办法对投资审计结果的应用、多计工程价款等方面做出了调整,明确了审计部门和建设单位的职责,审计部门不再承担应由建设单位承担的管理性事务。为了做好办法宣贯工作,5月29日,组织召开了办法宣贯及工程管理培训会议,各镇及县直有关单位分管负责人和具体经办人约80人参加此次培训会,会上对办法进行了详细解读,推进办法的贯彻落实。

(二)推进领导干部经济责任审计制度化建设。

为了进一步加强对经济责任审计的计划管理,突出审计重点,实现经济责任审计全覆盖,我局与县委组织部联合出台xx县领导干部经济责任审计对象分类管理办法、xx县县管领导干部离任经济责任事项交接实施办法、xx县县管领导干部经济责任审计问题整改回访暂行办法(全组字〔xx〕3号)。办法对全县领导干部经济责任对象进行了分类并规定了每类的具体名单,对审计发现问题整改回访做出了规定,提高经济责任审计成果运用水平。xx年经济责任审计计划依据分类办法制定,可有效实施新一轮的审计全覆盖。

(三)县人大常委会和县委常委会专门听取审计工作情况汇报。

我县高度重视审计发现问题整改落实工作,对审计发现的问题进行分类梳理,建立问题台账实行销号管理,对整改落实情况进行持续跟踪,并督促相关部门和单位进一步完善机制,扎实有效推进审计整改落到实处。4月19日,县政府常务副县长史法勇同志向县人大第十六届常委会报告了xx年度审计查出突出问题整改情况。这也是我县首次由常务副县长报告此项工作。

5月29日,县委第11次常委会听取了县审计局xx年审计工作及成效和xx年1-5月份工作情况汇报。会议对我县审计工作给予了充分肯定,并要求审计部门从审计创新、审计整改、审计干部队伍建设等方面进一步推动审计工作。

三、下半年工作安排

按照审计工作计划,结合“审计管理创新年”活动,突出审计重点,加大审计力度,提高审计效率,不断提高审计监督水平。同时将党建工作与审计工作相结合,用党建引领审计工作,确保完成全年各项工作任务。

(一)持续组织对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实情况的跟踪审计,切实发挥审计在维护政令畅通,推进深化改革,完善体制机制,推动经济平稳运行中的“助推器”作用。

(二)持续深化财政审计,重点关注贯彻落实国家宏观调控政策、部门预算管理、财政财务收支的真实合法效益、中央八项规定精神和省市县相关规定贯彻落实情况、“三公”经费和会议费管理使用情况,努力当好公共财政的“卫士”。

(三)持续加强以扶贫为重点的民生资金审计。以促进2020年现行标准下农村贫困人口实现脱贫为目标,重点关注精准扶贫精准脱贫等重大政策措施落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目绩效情况等,坚决揭露发生在贫困群众身边的腐败和作风问题、重大违纪违法问题、重大履职不到位问题。

(四)强化经济责任审计。贯彻落实两办规定及其实施细则要求,提高审计质量和水平。对党政领导干部,重点监督检查其承担的贯彻中央政策措施责任、经济发展责任、结构调整责任、防范化解风险责任、环境保护责任、民生改善责任、廉政建设责任等,全面推行党政领导干部经济责任同步审计,积极发挥审计在加强对权力的制约和监督,推进党风廉政建设和反腐败工作中的作用。

(五)抓好政府投资审计。以投资审计转型为抓手,贯彻执行好xx县政府投资建设项目审计监督办法,重点关注工程建设程序、相关工程和财务管理制度的建立和执行情况,加强对政府投资为主,关系全局性、战略性、基础性的重大公共基础设施工程的审计监督。

(六)深入做好党建工作,继续开展学习教育活动常态化制度化工作,认真开展“不忘初心,牢记使命”主题教育以及“讲忠诚、严纪律、立政德”专题警示教育活动,以党建工作为引领,全面完成年度目标任务。

(七)扎实开展“审计管理创新年”活动,重点是制定出台委托协审机构和人员参与审计工作管理办法,并完成协审计库的招标工作;
加强对被审计单位内部审计工作的指导和监督,促进健全内部审计制度,提高内部审计工作质量。

【篇六】

xx年,区审计局在区委区政府和上级审计机关的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大精神,服务大局,依法履行审计监督职责,各项工作有序开展。现将有关工作汇报如下

一、党建工作情况

一区审计局坚持把党的政治建设摆在首位,制定印发xx区审计局xx年党建工作计划和xx区审计局上半年三会一课计划,上半年开展党建学习活动逾21次,党课宣讲2次,党员参学率

二深入开展纪律作风专项整治月活动和庆祝建党97周年系列活动;

三落实区党风廉政建设主体责任考评工作相关要求,制定印发党风廉政建设责任分工表、领导班子和成员党风廉政建设责任清单,细化责任到人到岗。

二、业务开展和专项工作情况

区审计局积极落实区委区政府和上级审计机关的工作部署,xx年度审计计划项目21个,截至6月底,开展审计项目17个,已完成审计项目6个。

一落实审计改革要求,稳步推进投资审计转型。落实我市关于投资审计转型的要求,制定审计退出建设管理审批环节的衔接方案,组织全区建设单位业务人员培训,编制审计工作“明白卡”;梳理并全部完成区审计局存量工程结决算审核项目,出具审计报告16份,核查中介机构审核报告29份;按不少于区政府xx年度投资项目数量5的比例,选取了10个民生项目进行预算抽查审计并做专题报告;落实深圳市政府投资项目结决算审核中介机构管理暂行办法相关规定,按不低于上月政府投资项目结决算审核报告完成总量30的比例对中介机构审核报告质量开展核查,强化对中介机构的监督管理。

二探索审计与合同履约监管融合新模式。为xx区探索建立政府合同监督管理机制做了大量前期调研和基础性工作,区审计局“创新政府合同监管工作机制”微改革项目被评为xx区xx年全面深化改革绩效评估优秀微改革项目。加强对政府重大合同履约情况的监督检查,完成了区环境卫生外包服务合同履约情况检查,向区委区政府提交了专题报告,向区城管局提出处置整改意见,向区财政局抄送报告,提醒关注相关事项。上半年对区民政局及各街道办事处开展社区服务和养老服务项目合同履约检查,重点关注日间照料中心、居家养老券定点服务机关运营管理,以及社区党群服务中心运营服务履约情况。

三开展专项工作,加强重大项目全过程跟踪监督。根据省审计厅的统筹安排,对xx区的政府债务和财政暂存暂付性挂账事项进行全面审计;对“三横四纵”、灯光工程、城市环境品质提升相关工程全过程跟踪,向指挥部提交系列专题报告5份,向有关代建单位出具书面提醒1份,有针对性地提出审计建议,并跟踪责任单位的整改;服务区委区政府中心工作,全过程跟踪监督“治水提质”建设工程、区中医院莲塘新院、区党群服务中心建设等重大项目建设,常态化开展审计监督检查,并就发现问题督促责任单位梳理补正;抽派审计骨

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