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教育系统审计工作计划

时间:2022-07-14 18:50:02 浏览次数:

 教育系统审计工作计划

 为进一步规范内部管理,不断提升内部治理能力和水平,根据 XX 县政府工作要求,结合全县教育系统实际,现制定20XX 年内部审计工作计划,现将有关事项通知如下。

 一、审计总体目标 主动适应内部审计工作新形势新任务,有效发挥内部审计监督职能作用,提高教育经费使用效益,科学运用审计结果,进一步推进依法行政,促进经费规范管理。

 二、审计内容及重点 坚持以财务收支审计、经济责任(含离任)审计、营养改善计划调查审计为重点,认真做好工程建设项目跟踪结算审计的联络、服务和中介机构监管工作,积极配合各级审计部门的教育审计工作。

 (一)财务收支审计。主要审查年度内财务收支的执行情况,重点关注“收支两条线”管理情况;财政财务收支的真实性、合法性、效益性以及内控制度建立和执行等情况;债权债务增减、固定资产管理、“三公经费”支出情况;回头看上年度审计问题的整改情况。

 (二)经济责任(离任)审计。主要对现任和离任领导开展任期经济责任审计,重点对财经纪律执行、重大决策事项、重大项目投资、大额资金使用情况进行审计,并将贯彻落实中央八项规定、“三公”经费支出、惠民资金管理使用以及

 领导干部廉洁自律等情况纳入审计内容。

 (三)食堂及营养改善计划审计 。

 通过对学校食堂运作流程、成本测算、营养改善计划专项资金使用效益等情况的调查分析,发现在食堂管理和资金使用中存在的问题,加强学校食堂管理,确保伙食质量,提高服务能力,把学校食堂真正办成为广大师生服务的机构。

 (四)工程建设项目审计 。

 对授权教委结算审计的工程项目实行购买服务,严格对中介机构的监管。重 点对工程立项、概算编制和执行、招投标、重大设计变更、合同签订、资金管理使用等重点环节进行审核监督。审计报告及时报县审计局备案。

 (五)配合相关部门专项审计。对主管部门或其他上级部门要求的专项审计严格按照相关要求进行审计,配合有关部门开展教育经费专项督导检查。

 三、强化内部审计问题整改 (一)建立问题整改长效机制。做好各类审计问题的整改工作,制定整改方案,建立整改台账,逐项销号。跟踪督促各级各类学校、委属各单位对近年来接受审计、专项检查等过程中发现的问题切实整改到位。

 (二)强化审计问题整改责任追究。落实全面从严治党各项要求,推进审计结果公开,坚持定期向主要领导汇报审计情况、审计整改约谈、通报等制度。运用多种手段,协同纪检监察等部门,加大责任追究力度,对整改不力、造成不

 良影响的学校和单位严格追责问责。

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